Diseño de control interno en el proceso de facturación de recibos de agua para mejorar la efectividad y gestión en la UASAA de la Municipalidad de Pomalca – periodo 2017

dc.contributor.advisorBeltran Portilla, Flor de María
dc.contributor.authorGonzales Ruiz, Elmer
dc.contributor.authorTello Mosquera, Andre Paul
dc.coverage.spatialChiclayoes_PE
dc.creatorTello Mosquera, Andre Paul
dc.creatorTello Mosquera, Andre Paul
dc.date.accessioned2020-11-27T13:45:33Zes_PE
dc.date.available2020-11-27T13:45:33Zes_PE
dc.date.issued2019
dc.description.abstractLa presente investigación se debe que en la actualidad las Municipalidades del país carecen de una efectiva gestión de control interno. La Municipalidad Provincial de Pomalca no es ajena a esta problemática, por lo que incidimos en las más importantes: falta de supervisión y deficiente Control Interno en el área de la UASAA, El propósito de la investigación es conocer a profundidad el rol que cumple el Control Interno en las Municipalidades del Perú, mejorar el cumplimiento de la normativa, la eficiencia en los procesos operativos en el área de la UASAA, que permitan lograr una gestión operativa eficiente, competitiva y de calidad al servicio del usuario. La investigación tuvo como objetivo general: Diseñar un sistema de control interno mediante el uso de flujogramas en el proceso de facturación de recibos de agua de la UASAA de la Municipalidad de Pomalca para mejorar la efectividad y gestión Periodo 2017. El tipo de investigación es Aplicada, según el nivel descriptivo analítico. Porque se evaluará la realidad problemática de los sistemas de control; el Diseño de investigación es no Experimental, porque no se va a manipular las variables y en forma transaccional descriptiva simple. Los resultados son los siguientes: en los procesos operativos existe de una deficiencia en la emisión de facturas y toma de lectura de medidores. Las deficiencias que existe en una de ellas repercute en las demás, resultando menos eficiente y competitiva; La elaboración del flujograma para identificar los puntos críticos que es de mucha importancia y dar solución a las deficiencias encontradas; poder mejorar los procesos operativos con el compromiso asumido de todos los trabajadores. Además el desconocimiento por parte del personal, las normas y directivas de Control Interno y normativas vigentes, que es de cumplimiento obligatorio en todas las Entidades Públicas; los documentos de gestión se encuentran desactualizados lo que dificultad el cumplimiento eficiente de sus funciones por parte de los trabajadores. El Control Interno en la Unidad de la UASAA no es confiable, ya que existen deficiencias sobre el ingreso de órdenes de servicios y recaudación.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.identifier.citationGonzales, E. & Tello, A. P. (2019). Diseño de control interno en el proceso de facturación de recibos de agua para mejorar la efectividad y gestión en la UASAA de la Municipalidad de Pomalca – periodo 2017 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URLes_PE
dc.identifier.otherRTU002653
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12423/2754
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejoes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.rightshttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.subjectMunicipalidades
dc.subjectControl interno
dc.subjectFacturación
dc.subjectConsumo
dc.subjectAgua
dc.subjectPomalca (Lambayeque, Perú)
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleDiseño de control interno en el proceso de facturación de recibos de agua para mejorar la efectividad y gestión en la UASAA de la Municipalidad de Pomalca – periodo 2017
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_PE
dc.type.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
renati.advisor.dni17890570
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7161-4208
renati.author.dni45996546
renati.author.dni45385769
renati.discipline41100038es_PE
renati.jurorCuyate Reque, Pedro Jesús
renati.jurorCampos Díaz, Rosita Catherine
renati.jurorBeltran Portilla, Flor de María
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
usat.lineaGestión empresarial e innovación

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